相信各位從事于跨境的賣家朋友或者意向于從事跨境的賣家朋友們從不同的平臺(tái)也已經(jīng)了解過VAT,那么今天就再來簡單了解一下跨境活動(dòng)中需要的VAT到底是什么:
一、VAT是什么?
VAT (Value Added Tax),是歐盟國家普遍采用的對(duì)納稅人生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的增值額征收的一種流轉(zhuǎn)稅。以英國為例,當(dāng)貨物進(jìn)入英國,貨物繳納進(jìn)口稅(主要為進(jìn)口增值稅);當(dāng)貨物銷售后,商家可以將進(jìn)口海關(guān)增值稅(Custom Duty) 作為進(jìn)項(xiàng)稅申請(qǐng)退回,再按銷售額交相應(yīng)的銷售稅。
VAT它適用于在英國境內(nèi)產(chǎn)生的進(jìn)口,商業(yè)交易及服務(wù)行為。同樣適用于那些使用海外倉儲(chǔ)的賣家們(比如 AMAZON,ebay 賣家),因?yàn)槟漠a(chǎn)品是從英國境內(nèi)發(fā)貨并完成交易的。貨物在銷售時(shí)已經(jīng)在英國當(dāng)?shù)?,貨物并非由英國買家(顧客) 個(gè)人進(jìn)口進(jìn)入英國。即:使用英國倉儲(chǔ)服務(wù)的商家, 都依法要繳納 VAT。
a.貨物出口時(shí)若沒有使用自己的VAT稅號(hào),則無法享受進(jìn)口增值稅退稅;
b.若被查出借用他人VAT或VAT稅號(hào)無效的情況,可能會(huì)被“株連”,貨物可能被扣無法清關(guān);
c.如果你不能提供有效的VAT發(fā)票給你的海外客戶,客戶有可能會(huì)取消交易甚至給差評(píng),擁有有效VAT,合法經(jīng)營,可受其產(chǎn)品銷售國法律保護(hù), 有利于建立客戶信任保障正常交易,同時(shí)將大大增加成交率及好評(píng)率;
d. 英國和德國稅局現(xiàn)在正在通過多方面渠道嚴(yán)查中國賣家的VAT號(hào),亞馬遜、eBay等平臺(tái)也在逐步要求賣家提交VAT號(hào), 擁有有效VAT號(hào), 更易通過電商平臺(tái)的審核,防止賬號(hào)被封,幫助在其平臺(tái)發(fā)展業(yè)務(wù)。
二、提供跨稅云VAT注冊所需客戶信息資料,注冊所需資料如下:
1.大陸公司:公司營業(yè)執(zhí)照/ 香港公司:BR,CR,NNC1掃描件
其它國家:該國公司注冊證明;
2.法人護(hù)照或身份證 (正反面)掃描件;
3.工作證明、租房合同、結(jié)婚證、離婚證、房產(chǎn)證、出生證/戶口本、(7選2);
4.其他公司的一些基礎(chǔ)信息:如公司地址、公司名、法人地址等;
注意:請(qǐng)保證提交文件需要無水印,高清版本,保證完整,證件均未過期;
三、關(guān)于轉(zhuǎn)代理客戶所需要的資料:
提供跨稅云VAT轉(zhuǎn)代理申報(bào)所需客戶信息資料,轉(zhuǎn)代理申報(bào)所需資料:
營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、稅號(hào)證書、最后一次申報(bào)回執(zhí)和支付回執(zhí)、VAT的Gateway賬號(hào)和密碼,其他公司的一些基礎(chǔ)信息:如公司地址、公司名、法人地址等;
英國有幾種稅率:
英國的 VAT 稅率主要分三種,
第一種是普通增值稅率,適用于大部分商品和服務(wù),稅率為 20%;
第二種是折扣稅率,一些商品和服務(wù),如汽車安全座椅,家庭能源,如家用電和天然氣等,稅率為 5%;
第三種是零稅率,適用于未經(jīng)加工食品及嬰幼兒服飾。
大多數(shù)跨境電商的稅率都為普通增值稅稅率(standard rate)20%。
針對(duì)企業(yè)營業(yè)額的大小不同,稅局還引入了不同的VAT計(jì)劃來幫助企業(yè)申報(bào)增值稅,例如FLAT RATE SCHEME(平稅率計(jì)劃),即申報(bào)7.5%的平稅率,第一年有1%的折扣,可以享受6.5%的平稅率。
如果小規(guī)模納稅人被定性為“l(fā)imited costs business”,稅率就會(huì)被調(diào)高到16.5%*銷售額。
四、VAT怎么注冊申報(bào)?
第一步:點(diǎn)擊登錄https://m.itaxs.com/?invitedCode=z7tags,登錄自己的賬號(hào)。
第二步:選擇購買自己所需要的服務(wù)。
第三步:按照步驟提交所需資料進(jìn)行注冊或申報(bào)。
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(編輯:江同)
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