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一、貨主在貨物入關后沒有打算補繳稅款(逃稅)貨物到達歐洲后人間蒸發(fā),這種直接把自己放在了一個暴力抗法的境地; 二、貨主降低了Duty的征收比例,VAT的整體繳納水平并無變化,但是Duty的費用降低; 三、貨主有辦法降低自己的銷項并持平在高于進項的水平;(....這條里面文章最多,我這里就講不下去了)
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國家且超過遠程銷售法限額時需要再額外注冊對應國家的VAT號。
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VAT主要是兩個主要概念組成,進項和銷項。如果想避稅,主要理論基礎就是兩句話:增大進項,降低銷項。
進項的組成有哪些呢:
貨物入關到英國/歐洲時征收的VAT;
租用當地倉庫和辦公室費用含有的VAT;
使用當地快遞公司運費含有VAT;
第三方平臺收取費含有VAT;
在當地購買的耗材等含有VAT;
會計公司做賬服務含有VAT;
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銷項的組成有哪些呢:
平臺銷售額含有VAT;
線下批發(fā)收入含有VAT;
給他人提供第三方服務收入含有VAT;
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在開始的時候已經說過,避稅無非就是增大進項,降低銷項,從而降低企業(yè)的增值部分達到降低VAT的補繳稅款的目的。
說到這里很多人一定會質疑,那么常見的低報貨值申報入關有何意義呢?有三個可能來解釋這個問題,:
歐洲的稅務流轉
在【VAT中級知識】篇里,老狼說了關于使用英國VAT在其他歐盟國家清關進口的問題,說明了入關時繳納的VAT退還希望渺茫,這句話的前提條件是貨物直接在歐洲倉儲并銷售了,如果這些貨物最終轉運到了英國,那么是另一個處理方法,需要啟動Non-Union VAT MOSS Return機制。當然,現在更為流行的做法是在轉運國家申請免除入關VAT,理論基礎是需要在產品最終倉儲和消費國一次性完稅(銷售額的20%)打個比方,貨物在荷蘭鹿特丹等地轉運,可在當地完成清關,然后打成小包轉運到英國,這樣可以在當地尋找貨運公司辦理入關免稅服務,但請注意,這個方式是有兩個先決條件,一個是合法的VAT,第二個是貨物必須轉運出境,其實這個政策有點保稅的概念。
資金流轉的方案
很多客人問詢,在英國注冊公司之后,需要繳納VAT等稅務,但由于開設英國銀行賬戶困難導致財務流轉出現障礙,如果處理?
方案一:
收款用P卡或者WF等第三方收款公司
HMRC對于VAT等稅款支付是有接口的,所以可以使用中國銀行支付稅款、或者通過當地的稅務代理代繳。
方案二:
使用英國公司名義注冊香港的銀行賬戶,推薦匯豐,可以直接完成收款和支付功能。
方案三:
使用英國公司名義注冊英屬馬恩島離岸賬號(跟英國銀行一致),完成支付和收款功能。但這種方式需要通過特殊中介來申請且有一定的費用,需要有英國人作為秘書,不過這種方式是最為靠譜的一種方式。
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以上內容來自老狼
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如果你多賬戶綁定一個VAT,一個賬戶被盯上會牽連到其他所有賬號,
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